审计处是学校对各项经济活动进行审计监督的职能部门,主要负责对学校及所属单位的财政财务收支、经济业务活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益和实现学校目标。具体职责如下:
一、对学校和所属单位的下列事项进行审计或审查:
(一)财政财务收支和预算管理情况。
(二)固定资产投资项目情况。
(三)资金、资产、资源的管理和效益情况。
(四)内部控制及风险管理情况。
(五)学校管理的领导人员履行经济责任情况。
(六)办学、科研、后勤保障等主要业务活动管理和效益情况。
(七)国家有关规定和学校要求办理的其他事项。
二、协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。
三、依照有关法律法规和内部审计准则,结合实际情况,起草制定学校内部审计文件。
四、完成学校党委、校领导和上级部门交办的其他专项审计。